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王宝庆

发布时间:2020-04-25 10:52:00


一、基本信息:

姓名:王宝庆

性别:男

出生年月:1964年05月

学历、学位:硕士研究生、硕士

职称:教授

导师:硕士生导师

Email:hsywbq@126.com

二、个人简介:

王宝庆,男,1964年05月出生,教授,硕士生导师,浙江工商大学教学名师和优秀教师。毕业于中南财经政法大学,经济学硕士(会计专业),中国注册会计师非执业会员,师从我国著名会计学家、教育家方正生教授。曾任浙江工商大学会计学院审计系主任和现代会计研究所所长,浙江省教授级高级会计师评审专家。现任浙江工商大学学术委员会委员,浙江省审计学会理事,浙江省内部审计协会常务理事,北京国家会计学院兼职教授,上市公司独立董事。

主要从事《会计学》、《会计理论研究》、《公司治理与内部控制》、《审计学》、《审计准则》、《内部审计》、《商业伦理与职业道德》等课程的本科生、MBA与研究生教学。研究领域涉及会计基本理论、审计基本理论、公司治理与审计、企业内部控制、风险管理审计、舞弊审计、效益审计、经济责任审计、新农村建设审计、政府审计、内部审计和CPA审计等方面。

三、主要荣誉

1、毕业生就业工作先进个人称号,浙江工商大学,2006年

2、浙江工商大学教学名师  2013年

3、浙江工商大学优秀教师  2014年

4、北京国家会计学院兼职教授  2012年

5、北京国家会计学院优秀校外教师  2018年


四、代表性学术与教学成果奖:

1.浙江省财会信息化竞赛辅导,浙江省教育厅,2005年,一等奖

2.浙江省财会信息化竞赛辅导,浙江省教育厅,2006年,一等奖

3.“政府绩效审计研究”获优秀论文奖,浙江省审计厅,2004年,一等奖

4.“民营企业内部审计研究”获优秀论文奖,浙江省审计厅,2004年,三等奖

5.“神农杯”中小会计师事务所发展论坛 二等奖 湖北注册会计师协会2008年

6.政府审计模式再造——以浙江为例 浙江省审计厅 三等奖2007年

7.浙江省教学成果二等奖 浙江省人民政府2009年

8.《会计学》国家精品课程 国家教育部2010年

五、代表性科研:

1.浙江省审计厅重点课题:宏观服务型绩效审计研究 (浙审科2008年27号文件)

2.浙江省哲学社会科学规划重点课题:浙江新农村建设中审计监督研究(06CGGL04Z),2006年——2007年

3.财政部重点课题:会计师事务所执业风险相关问题研究(2004KJKT0501),2004年

4.浙江省审计厅课题:政府绩效审计研究(浙审科2003年8号文件)

5.浙江省财政厅课题:民营企业内部控制创新模式研究(ZC0611),2006年

6.杭州商学院(重点)课题:多媒体教学与创新能力的培养(杭州商学院高教2003年57号文件),2003年2月

7.杭州商学院课题:我校与澳大利亚大学教学质量保证系统比较研究(杭商院办2004年66号文件),2004年2月

六、代表性论文:

1.国民素质、政府行为、经济体制与会计信息 《财务与会计》 (人大复印报刊资料全文转载)2000.10

2.单位负责人规避《会计法》法律风险举措 《财务与会计》 (人大复印报刊资料全文转载)2001.2

3.论乡镇企业内部会计控制制度 《乡镇企业、民营经济》 (人大复印报刊资料全文转载)2001.1

4.我国上市公司并购重组的三大误区 《金融与保险》 (人大复印报刊资料全文转载)2002.5

5.审计思路与方法 《审计文摘》 (人大复印报刊资料转载)2002年第5期

6.对内部控制的三大分析《商业经济与管理》2001.10

7.我国民间审计风险的七大因素分析 《中国审计》2002.6

8.论乡镇企业的员工素质与内部控制 《乡镇经济》2002.11

9.透视上市公司的利润操纵 《浙江经济》2003.3

10.民营企业内部审计研究 《审计理论与实践》2003.12

11.会计人的职业判断 《四川会计》2003.6

12.建筑安装工程造价的审计 《湖北审计》2003.11

13.科技风险投资公司内审若干问题思考 《中国内部审计》2004.1

14.影响会计发展进程的六大历史事件 《中国注册会计师》2004.6

15.审计学若干问题认识 《浙江自学考试》2005.2

16.公司管理审计的框架结构 《企业活力》2006.5

17.浅谈会计人员的人际关系 《会计之友》2006.2

18.新农村审计监督模式研究 《会计之友》2006.7

19.企业管理审计实践创新研究 《财会通讯》2006.6

20.推动我国CPA职业责任保险发展的对策 《金融与保险》 (人大复印报刊资料全文转载)2006.6

21.新农村和谐稳定的三大监督创新 《浙江经济》2006.14

22.国有资产管理体制改革对国家审计的影响及对策 《审计研究》2006.4

23.《中美CPA职业风险比较研究》 《财务与会计导刊》 (人大复印报刊资料全文转载)2006.10

24.审计发现商业贿赂的途径 《审计文摘》 (人大复印报刊资料转载)2007.8

25.反商业贿赂审计策略研究 《审计与经济研究》2007.3

26.分权制衡模式下社保基金的审计监督研究 《浙江金融》2007.7

27.第四审计模式研究——对浙江农村经济审计中心运行模式的分析 《审计文摘》(人大复印报刊资料全文转载)2008.2

28.杨时展教授学术思想回顾 《会计之友》2008.2(下)

29.代建制模式下政府投资项目审计的对象及重点 《财会研究》2008.12

30.农村集体经济审计监督模式研究 《审计文摘》 (人大复印报刊资料全文转载)2008.7

31.浙江政府审计运行模式研究 《审计文摘》 (人大复印报刊资料全文转载)2008.8

32.现代内部审计五大流程与方法 《会计之友》2008.7(上)

33.《国外审计发挥建设性作用的三大启示》《中国审计》2009.7

34.《国家治理、国家审计与经济安全》《中国审计报》2009.10.28《审计文摘》(人大复印报刊资料全文转载)2009.12

35.《国家审计与经济安全的历史唯物论》《中国审计报》2009.5.27《审计文摘》(人大复印报刊资料全文转载)2009.8

36.《基于浙江实践谈国家审计维护经济安全的实现途径》《中国审计》2009.23

37.《内部控制研究中的三大问题》《会计之友》2009.4(下)

38.《国家审计维护地方经济安全实现途径》《中国审计报》2010.3.3《审计文摘》(人大复印报刊资料全文转载)2010.4

39.《加强国家审计的服务能力建设》《中国审计》2010.19

《审计文摘》(人大复印报刊资料全文转载)2010.12

40.《审计干部在转型中的五大转变》《会计之友》2010.10(上)《审计文摘》(人大复印报刊资料全文转载)2011.2

41.《关于审计心理博弈策略与技巧的分析》《中国审计报》2011.1.19

42.《审计情商与心理博弈》《中国审计》2011.7《财务与会计导刊》(人大复印报刊资料全文转载)2011.9

43.《审计工作中的三个管理方法》《中国内部审计》2011.8

44.《会计本质面面观》 《会计之友》2012.2

45.《审计人的说话艺术与沟通技巧》 《中国内部审计》2012.10

46.《略论审计博弈理论结构中的五大要素》《中国审计报》2012.1《审计文摘》(人大复印报刊资料全文转载) 2012.2

47.《审计侦查的策略方法与证据证明力研究》《中国审计报》2012.8《审计文摘》(人大复印报刊资料全文转载) 2012.10

48.《关于审计的三个基本理论问题》《会计之友》2012.9《审计文摘》(人大复印报刊资料全文转载) 2012.11

49.《从五个哲学观看哲学对审计工作的指导作用》《中国审计报》2013.4.10

50.《领导者的内部审计学》《中国内部审计》2013.8

51.《对国家审计指导监督内部审计工作的几点思考》《中国审计报》2013.10.23

52.《行政事业单位推进内部控制规范若干问题认识》《会计之友》2014.6

53.《审计工作中的情绪管理》  《中国审计》2014.9  《审计文摘》2014.9

54.《审计工作中的心理活动》  《中国审计》2014.10  《审计文摘》2014.9

55.《审计工作中的说话艺术》  《中国审计》2014.11  《审计文摘》2014.9

56.《审计工作中的基本策略》  《中国审计》2014.12  《审计文摘》2014.9

57.《审计实施中的判断与选择》  《中国审计》2014.13  《审计文摘》2014.9

58.《审计干部应具备的基本业务素养探析》《中国审计报》2014.5.21

59.《审计组织的文化管理》《中国审计》2014.22  《审计文摘》2015.5

60.《审计组织的领导管理》《中国审计》2014.23  《审计文摘》2015.5

61.《审计组织的团队管理》《中国审计》2014.24  《审计文摘》2015.5

62.《审计组织的冲突管理》《中国审计》2015.1  《审计文摘》2015.5

63.《审计组织的沟通管理》《中国审计》2015.2  《审计文摘》2015.5

64.《审计组织的绩效管理》《中国审计》2015.3  《审计文摘》2015.5

65.《审计方式与方法的概念辨析及应用比较》《中国审计报》2015.6.3   《审计文摘》2015.7

66.《略论五种主要审计方式的恰当运用》 《中国审计报》2015.9.9《审计文摘》2015.11

67.《论语与审计工作》  《会计之友》2015.13

68.《略论审计工作的基本思维方法》 《中国审计报》2016.4.6

69.《审计干部职业生涯管理》 《中国审计》2015.21  《审计文摘》2016.5

70.《审计干部的职业素养》 《中国审计》2015.22  《审计文摘》2016.5

71.《审计干部的时间管理》 《中国审计》2015.23  《审计文摘》2016.5

72.《审计干部的压力管理》 《中国审计》2015.24  《审计文摘》2016.5

73.《审计干部的人际关系管理》 《中国审计》2016.1  《审计文摘》2016.5

74.《审计干部工作满意度考量》 《中国审计》2016.2  《审计文摘》2016.5

75.《孙子兵法与审计策略》《中国审计》2016.17

76.《鬼谷子与审计谈话艺术》(上、下)《中国审计》2016.21-22

77.《论审计信息传播效果与影响因素》《中国审计》2017.11

78.《舞弊发现与舞弊者心理分析》《中国审计》2017.20  《审计文摘》2018.1

79.《舞弊防范与管理》《中国审计》2017.21《审计文摘》2018.1

80.《舞弊审计策略》《中国审计》2017.22  《审计文摘》2018.1

81.《新时代推进内部控制的三个关键“角色”》  《浙江财税与会计》2017.12

七、代表性著作与教材:

1.《会计理念之启迪》(专著),中国科学文化出版社,2003年

2.《会计学》(主编)第二版 立信会计出版社2004年

3.《审计学》(主编)立信会计出版社2004年

4.《现代内部审计》(专著),立信会计出版社,2007年

5.《审计学教程》 (主编)立信会计出版社2009年

6.《审计学》 (主编)科学出版社2011年

7.《内部审计管理》(专著),立信会计出版社,2012年

8.《内部审计》(主编)东北财经大学出版社,2013年

9.《审计学》 (主编)科学出版社2017年

10.《审计新论:理论∙信息∙职业∙组织》(专著),经济科学出版社,2018年

11.《生活中的财商》(专著),中国财政经济出版社,2019年

12.《内部控制新论》(专著),中国财政经济出版社,2020年